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视点!金鹰股份: 金鹰股份2025年度内部控制审计报告

2026-04-01 20:04:08    来源:证券之星


(资料图)

目    录一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页              内部控制审计报告                天健审〔2026〕4399 号浙江金鹰股份有限公司全体股东:  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙江金鹰股份有限公司(以下简称金鹰股份公司)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。  一、企业对内部控制的责任  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金鹰股份公司董事会的责任。  二、注册会计师的责任  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。  三、内部控制的固有局限性  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。  四、财务报告内部控制审计意见                  第 1 页 共 2 页 我们认为,金鹰股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:     中国·杭州           中国注册会计师:                     二〇二六年三月三十一日                第 2 页 共 2 页

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